Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 11/2022/Ci potraviny pre školskú jedáleň 1 757,87 s DPH Rámcová dohoda zo dňa 31. 03. 2021 06.01.2022 Štefan Kun Mäso údeniny Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava Ing. Daniela Žiaková riaditeľka školy 13.04.2022
Faktúra 2022/46 pobytový balík pedagogický dozor - lyžiarsky kurz 750,00 s DPH 03/B/2022 15.02.2022 Snowstav, s.r.o. 13.04.2022
Faktúra 2257742 prenájom rohoží 31,18 s DPH 748049 09.02.2022 Lindstrom 13.04.2022
Faktúra 2202000263 prihlasovanie na stravu cez www.eskoly.sk 42,00 s DPH 12/2021/Ci 09.02.2022 SOFT-GL s.r.o. 13.04.2022
Faktúra 122022500 potraviny pre školskú jedáleň 63,22 s DPH 13/2022/Ci Rámcová kúpna zmluva zo dňa 19. 02. 2020 10.02.2022 Bidfood Slovakia, s.r.o. 13.04.2022
Faktúra 7292945347 energie - elektrická energia 3 502,86 s DPH 5100131489C 10.02.2022 VS. Energetika a.s. 13.04.2022
Faktúra 1/2022 oprava auta 69,40 s DPH 02/B/ 2022 10.02.2022 Emil Petro - Autoservis 13.04.2022
Faktúra FV220442 potraviny pre školskú jedáleň 115,38 s DPH 15/2022/Ci Rámcová kúpna zmluva zo dňa 08. 04. 2019 14.02.2022 Damys, s.r.o. 13.04.2022
Faktúra 122030414 potraviny pre školskú jedáleň 178,28 s DPH 16/2022/Ci Rámcová kúpna zmluva zo dňa 19. 02. 2020 15.02.2022 Bidfood Slovakia, s.r.o. 13.04.2022
Faktúra 2022/45 pobytový balík žiaci - lyžiarsky kurz 4 950,00 s DPH 03/A/2022 15.02.2022 Snowstav, s.r.o. 13.04.2022
Faktúra 9805046015 ochrana objektu 12,74 s DPH 9/8/05/0460/15 08.02.2022 KR PZ Košice 13.04.2022
Faktúra 1222200621 tlačivá 102,84 s DPH Rámcová kúpna zmluva zo dňa 02. 02. 2018 17.02.2022 ŠEVT a.s. 13.04.2022
Faktúra ODBRO22010521 odber kuchynského odpadu 22,80 s DPH 13/2022/Ci 2014/11/04/0331 17.02.2022 INTA s.r.o. 13.04.2022
Faktúra 22VF00135 potraviny pre školskú jedáleň 752,53 s DPH 17/2022/Ci Rámcová dohoda zo dňa 15. 11. 2018 18.02.2022 Eurokaf s.r.o. 13.04.2022
Faktúra 009922 čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 90,76 s DPH 8/2022/FL Rámcová kúpna zmluva zo dňa 30. 10. 2021 23.02.2022 Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. 13.04.2022
Faktúra 009822 čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 75,35 s DPH 9/2022/FL Rámcová kúpna zmluva zo dňa 30. 10. 2021 23.02.2022 Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. 13.04.2022
Faktúra 009622 čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 187,48 s DPH 11/2022/FL Rámcová kúpna zmluva zo dňa 30. 10. 2021 23.02.2022 Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. 13.04.2022
Faktúra 009722 čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 89,38 s DPH 10/2022/FL Rámcová kúpna zmluva zo dňa 30. 10. 2021 23.02.2022 Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. 13.04.2022
Faktúra FV/20220156 osobné ochranné pracovné podmienky 38,59 s DPH 7/2022/FL 25.02.2022 Anežka Kováčová - Kolor Centrum, prevádzka Štítnická 3602 13.04.2022
Faktúra 9805045815 ochrana objektu 12,74 s DPH 9/8/05/0458/15 08.02.2022 KR PZ Košice 13.04.2022
zobrazené záznamy: 1-20/2828